1.根据审计工作计划及上级指派完成财务审计、内控审计、离任审计及其他专项审计工作;
2.撰写审计工作底稿、草拟审计报告,定期上交工作总结及工作计划;
3.协助上级完成内部审计制度和工作流程的起草、修订;
4.对固定资产、存货等主要资产进行监督盘点,审核其真实性、完整性、准确性,对于发现的问题提出审计意见和建议;
5.其他临时性工作。
完善内部管理制度,并制定审计计划
实施财务审计、管理审计、效率和效益审计
编制审计报告和建议书
及时发现财务和管理风险,并能够提出改进意见
督促审计结论的落实
负责审计过程中的沟通和协调
1、建立和完善公司内部控制评价体系,完善内部审计制度和流程,制订审计计划;
2、审核公司各项管理制度、业务流程的合理性、有效性、合规性以及执行情况;
3、编制审计报告,披露问题,提出改进建议、决策依据;
1、协助部门负责人制定审计相关制度、流程、公司内部的审计工作计划和审计方案,确保审计工作有序开展。
2、按总部领导要求,实施对各公司的财务、工程及其他审计,组织及参与审计调查。
3、编制审计项目的`审计底稿,编写审计报告、审计通知书及审计报告送达。
4、参与对各所属公司的专项审计,形成审计报告,并对整改结果进行跟踪检查。
1、参与实施内部财务审计,开展审计公司总部及分子公司财务管理工作;
2、参与实施年度例行审计,检查和评价内部控制系统以及所分配职责的.完成情况、评价预算完成情况等;
3、参与实施专项审计;
4、参与公司各项重大投资项目的尽职调查;
5、对日常审计、外部审计、内控测试等各项审计检查中发现存在问题的整改工作进行跟进与落实。
6、参与公司内部控制制度建设及优化工作,协助完成内控自我评估测试工作。
1、协助制定完善内部审计管理制度;
2、协助制定年度审计计划;
3、制定审计方案、开展审计工作、编制审计报告;
4、评审集团内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理,检查集团及下属子公司内部控制制度的执行情况,并对其有效性、合理性、经济性进行评价,为集团优化管理提出审计意见和建议;
5、公司高管的`离任审计;
6、完成领导安排的其他工作。
1、建立和完善工程审计制度、规范,搜集相关法律法规;
2、负责审核项目招标文件、工程承发包合同、材料设备采购合同等标准文件;
3、撰写审计报告,客观反映被审计单位或部门的`情况,配合外审工作;
4、负责组织对公司工程项目、固定资产投资等重大投资的预算及执行情况进行审计与监督;
5、参与土建、装修工程施工方案审查,提出咨询建议;
6、完成领导交办的其他工作。
1、参与实施内部财务费用审计,对公司总部及分子公司开展财务、费用审计工作;
2、参与实施年度例行审计,检查和评价内部控制系统以及所分配职责的完成情况等;
3、参与实施专项审计;
4、参与公司各项重大投资项目的尽职调查;
5、负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出初步处理意见和建议;
6、负责做好有关审计资料的`原始调查的收集、整理、建档工作;
7、负责执行对于审计发现的整改情况进行跟进,对跟进的结果进行分析和报告;
8、参与公司内部控制制度建设及优化工作,协助完成内控自我评估测试工作。
1、负责财务类审计,包括房地产子公司财务审计和销售审计,其它子公司财务审计、销售审计和成本审计;
2、参与制定并持续改进本业务模块审计工作程序;
3、起草审计项目本业务模块的实施方案;负责审计项目本业务模块的.具体实施;
4、提交审计报告初稿,提出管理建议;
5、负责本业务模块非现行监控,定期提交报告;
6、完成部门领导安排的其他工作。
1、开展财务审计、内控审计和专项审计等审计项目,分析评论审计证据并形成审计结论;
2、协助上级编制审计工作底稿,审计资料整理、归档等工作;
3、组织制定和修改公司内部审计工作规章制度并检查、督促制度的'贯彻执行情况;
4、组织制定对公司及下属子公司内部审计工作的中、长期规划和年度审计工作计划,并加以实施;
5、领导安排的其它事项。
1、协助部门领导建立、晚上财务审计管理体系,并维护其运行;
2、协助部门领导制定财务审计管理制度及相关流程,并严格执行;
3、根据公司年度审计计划对各项财务收支、专项资金的使用以及核算情况进行审计,并上报审计结果;
4、根据审计工作的'执行情况,提出对应的审计建议;
5、负责财务审计信息文件的收集、整理、归档工作,确保财务资料的完整性;
6、及时处理好相关部门之间的沟通和协调工作;
7、上级安排的其他事宜。
职责:
1、根据年度审计计划,负责编制项目审计计划;
2、根据制订的审计计划执行具体的.审计工作。包括组织开展现场审计,收集、整理审计证据,编写审计工作底稿,编制审计报告草稿及跟踪审计后续整改工作;
3、在审计工作中善于发现问题并能够提出自己的见解和建议。
4、为改进内部审计工作提出合理化建议;
5、负责各分子公司年度财务审计与内控评估项目;
6、服从部门工作统一安排,按时配合完成领导交办的其他相关工作。
任职要求:
1、审计、会计、财务管理及相关专业本科及以上学历;
2、1年以上内部审计或会计师事务所相关工作经验,品牌零售业内审经验者优先;
3、熟悉财税法规、审计程序和公司财务管理流程;
4、较强的沟通能力、协调管理能力及较好的文字表达能力;
5、良好的职业操守和团队协作精神;
6、能适应出差。